古交市人民检察院机关2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门(单位)职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2021年度部门(单位)预算报表………………2
一、古交市人民检察院部门2021年预算收支总表…………2
二、古交市人民检察院部门2021年预算收入总表…………3
三、古交市人民检察院部门2021年预算支出总表…………4
四、古交市人民检察院部门2021年财政拨款收支总表………………………………………………………………………5
五、古交市人民检察院部门2021年一般公共预算支出预算表………………………………………………………………………6
六、古交市人民检察院部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………………………8
七、古交市人民检察院部门2021年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………………………9
八、古交市人民检察院部门2021年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………………………9
九、古交市人民检察院部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………………10
十、古交市人民检察院部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………………10
第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明…………11
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………11
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………11
四、政府采购情况………………………………………11
五、绩效管理情况………………………………………11
六、国有资产占有使用情况……………………………18
七、其他说明……………………………………………18
(一)政府购买服务指导性目录………………………18
(二) 其他………………………………………………18
第四部分 名词解释…………………………………………19
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行侦查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于刑侦诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的裁决、裁定发现违反法律、法规规定,依法提出抗诉。
二、机构设置情况
我院有中央政法专项编制40,实有39人。司法体制改革之后,我院有员额检察官10人,检察辅助人员12人,司法行政人员8人,司法警察5人,占政法编工勤人员4人。2019年机构改革,我院机构变更为办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部,第一检察部下设驻马兰检察室。
第二部分 2021年度部门(单位)预算报表
一、古交市人民检察院部门2021年预算收支总表
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单位名称:古交市人民检察院 |
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
989.78 |
一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
四、单位资金 |
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公共安全支出 |
878.41 |
|
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
66.39 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
44.98 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
989.78 |
本年支出合计 |
989.78 |
二、古交市人民检察院部门2021年预算收入总表
单位名称:古交市人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
989.78 |
989.78 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
878.41 |
878.41 |
|
|
|
04 |
检察 |
878.41 |
878.41 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
643.53 |
643.53 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
223.04 |
223.04 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.39 |
66.39 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
66.39 |
66.39 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.58 |
55.58 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
07 |
计划生育事务 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
27.01 |
27.01 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
三、古交市人民检察院部门2021年预算支出总表
|
||||
单位名称:古交市人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
989.78 |
766.74 |
223.04 |
204 |
公共安全支出 |
878.41 |
|
|
04 |
检察 |
878.41 |
|
|
01 |
行政运行 |
643.53 |
643.53 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
223.04 |
|
223.04 |
50 |
事业运行 |
11.84 |
11.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.39 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
66.39 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
10.81 |
10.81 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.58 |
55.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.98 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
3.30 |
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
41.68 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
27.01 |
27.01 |
|
02 |
事业单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
|
03 |
公务员医疗补助 |
13.89 |
13.89 |
|
四、古交市人民检察院部门2021年财政拨款收支总表
|
|||||||||
单位名称:古交市人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||||||
一、一般公共预算 |
989.78 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
||||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
||||
|
|
国防支出 |
|
|
|
||||
|
|
公共安全支出 |
878.41 |
878.41 |
|
||||
|
|
教育支出 |
|
|
|
||||
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
||||
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
|
社会保障和就业支出 |
66.39 |
66.39 |
|
||||
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
||||
|
|
卫生健康支出 |
44.98 |
44.98 |
|
||||
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
||||
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
|
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
金融支出 |
|
|
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
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||||
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
住房保障支出 |
|
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||||
|
|
预备费 |
|
|
|
||||
|
|
其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
转移性支出 |
|
|
|
||||
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
本年收入合计 |
989.78 |
本年支出合计 |
989.78 |
989.78 |
|
五、古交市人民检察院部门2021年一般公共预算支出预算表
|
||||
单位名称:古交市人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
989.78 |
766.74 |
223.04 |
204 |
公共安全支出 |
878.41 |
655.37 |
223.04 |
04 |
检察 |
878.41 |
655.37 |
223.04 |
01 |
行政运行 |
643.53 |
643.53 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
223.04 |
|
223.04 |
50 |
事业运行 |
11.84 |
11.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.39 |
66.39 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
66.39 |
66.39 |
|
01 |
行政单位离退休 |
10.81 |
10.81 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.58 |
55.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.98 |
44.98 |
|
07 |
计划生育事务 |
3.30 |
3.30 |
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
41.68 |
41.68 |
|
01 |
行政单位医疗 |
27.01 |
27.01 |
|
02 |
事业单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
|
03 |
公务员医疗补助 |
13.89 |
13.89 |
|
六、古交市人民检察院部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
||
单位名称:古交市人民检察院 |
|
单位:万元 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
766.74 |
|
工资福利支出 |
595.61 |
|
基本工资 |
168.22 |
|
津贴补贴 |
164.15 |
|
奖金 |
74.33 |
|
绩效工资 |
4.38 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.58 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
27.79 |
|
公务员医疗补助缴费 |
13.89 |
|
其他社会保障缴费 |
0.09 |
|
住房公积金 |
51.26 |
|
其他工资福利支出 |
35.92 |
|
商品和服务支出 |
151.95 |
|
办公费 |
85.80 |
|
维修(护)费 |
10.00 |
|
劳务费 |
10.20 |
|
工会经费 |
5.42 |
|
福利费 |
9.48 |
|
其他交通费用 |
31.05 |
|
对个人和家庭的补助 |
19.18 |
|
退休费 |
10.81 |
|
生活补助 |
5.07 |
|
奖励金 |
3.30 |
|
七、古交市人民检察院部门2021年政府性基金预算收入预算表
|
||
单位名称:古交市人民检察院 |
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
说明:本部门无政府性基金预算收入。 |
|
八、古交市人民检察院部门2021年政府性基金预算支出预算表
|
||||
单位名称:古交市人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
说明:本部门无政府性基金预算支出。 |
|
|
|
九、古交市人民检察院部门2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位名称:古交市人民检察院 |
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
15.00 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
15.00 |
合计 |
15.00 |
十、古交市人民检察院部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位名称:古交市人民检察院 |
单位:万元 |
单位名称 |
2021年预算数 |
合计 |
156.43 |
古交市人民检察院机关 |
156.43 |
第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
1.2021年一般公共预算财政拨款收入预算安排989.78万元,2020年一般公共预算财政拨款收入预算安排812.09万元。比上一年增加了177.69万元,增加原因:中央政法转移支付并入年初预算和绩效工资提高。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元,比2020年增加10万元,原因是车辆老化,维修费用增加。其中:公务用车运行维护费15万元,比上年增加10万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
古交市人民检察院部门2021年机关运行经费财政拨款预算156.43万元,比2020年预算增加1.68万元,增长1%,增加主要是人员职务职级调整,其他交通费用增加。
四、政府采购情况
2021年古交市人民检察院部门政府采购预算38.05万,全部使用中央转移支付资金,其中:政府采购货物预算38.05万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年古交市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款223.04万元。
2、绩效目标情况
2021年古交市人民检察院绩效目标管理项目涉及3个。
一是其他运转类项目单位运转经费40万元;
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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( |
2021 |
年度) |
|
|
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项目名称 |
单位运转类项目 |
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主管部门及代码 |
古交市人民检察院-505001008 |
实施单位 |
古交市人民检察院机关 |
||||||||||||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
||||||||||||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
120.0 |
年度资金总额: |
40 |
|||||||||||||
其中:中央财政资金 |
0.0 |
其中:中央财政资金 |
0.0 |
||||||||||||||
省级财政资金 |
120.0 |
省级财政资金 |
40.0 |
||||||||||||||
市县(区)财政资金 |
0.0 |
市县(区)财政资金 |
0.0 |
||||||||||||||
其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
||||||||||||||
项目概况 |
用于单位一般行政支出:办公费 40万元。 |
||||||||||||||||
立项依据 |
晋财政法[2019]17号山西省财政厅、山西省人民检察院关于公布《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录(试行)的通知 |
||||||||||||||||
项目设立必要性 |
单位运转基础费用,没有该费用单位无法运行 |
||||||||||||||||
保证项目实施的制度、措施 |
晋财政法[2019]17号山西省财政厅、山西省人民检察院关于公布《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录(试行)的通知 |
||||||||||||||||
项目实施计划 |
办公费40万元。 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
||||||||||||||||
总体目标 |
保证单位正常运转,有效开展工作提供检务保障,节约单位运行成本 |
合理安排使用资金,保障单位正常运转,使单位发挥相应职能 |
|||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
办公费用 |
=20万元 |
数量指标 |
办公费用 |
20万元 |
||||||||||
质量指标 |
干警福利费用 |
>=80% |
质量指标 |
干警福利费用 |
>=80% |
||||||||||||
时效指标 |
维修完工及时率(%) |
>=95% |
时效指标 |
维修完工及时率(%) |
>=95% |
||||||||||||
成本指标 |
后勤保障人员配备数(人) |
>=90% |
成本指标 |
后勤保障人员配备数(人) |
>=90% |
||||||||||||
效益指标 |
生态效益 |
绿化率 |
>=35% |
生态效益 |
绿化率 |
>=35% |
|||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
>=90% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
>=90% |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
负责人: |
吕锁平 |
经办人: |
|
联系电话: |
13513634133 |
填报日期: |
|
二是其他运转类项目专项业务工作经费34.99万元;
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
( |
2021 |
年度) |
|
|
项目名称 |
办案(业务)经费支出项目(含政府购买服务支出) |
|||||||
主管部门及代码 |
古交市人民检察院-505001008 |
实施单位 |
古交市人民检察院机关 |
|||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
实施期资金总额: |
104.97 |
年度资金总额: |
34.99 |
||||
其中:中央财政资金 |
0.0 |
其中:中央财政资金 |
0.0 |
|||||
省级财政资金 |
104.97 |
省级财政资金 |
34.99 |
|||||
市县(区)财政资金 |
0.0 |
市县(区)财政资金 |
0.0 |
|||||
其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
|||||
项目概况 |
该项目主要包括委托业务费费34.99万元 |
|||||||
立项依据 |
检察院履行特定职能职责所发生的支出 |
|||||||
项目设立必要性 |
办案过程中发生该项目经费 |
|||||||
保证项目实施的制度、措施 |
检察院履行法律监督职责所必须发生的支出 |
|||||||
项目实施计划 |
保证检察院能履行特定职责任务 |
|||||||
|
||||||||
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
总体目标 |
保障单位日常正常运转,,为有效开展工作提供检务保障 |
合力、高效地完成经费支出,保障单位正常运行。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
案件上访率(%) |
低 |
数量指标 |
案件上访率(%) |
d低 |
|
质量指标 |
保障能力 |
正常 |
质量指标 |
保障能力 |
正常 |
|||
时效指标 |
归档及时率 |
及时 |
时效指标 |
归档及时率 |
及时 |
|||
成本指标 |
办案成本与办案效率 |
正比 |
成本指标 |
办案成本与办案效率 |
正比 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
提升群众幸福感 |
>90% |
社会效益 |
提升群众幸福感 |
>90% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
其他工作人员群众满意度(%) |
>75% |
服务对象满意度指标 |
其他工作人员群众满意度(%) |
>75% |
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负责人: |
吕锁平 |
经办人: |
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联系电话: |
13513634133 |
填报日期: |
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三是特定目标类项目中央转移支付(提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算)148.05万元。
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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( |
2021 |
年度) |
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项目名称 |
政法转移支付资金 |
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主管部门及代码 |
古交市人民检察院-505001008 |
实施单位 |
古交市人民检察院机关 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额: |
148.05 |
年度资金总额: |
148.05 |
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其中:中央财政资金 |
148.05 |
其中:中央财政资金 |
148.05 |
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省级财政资金 |
0.0 |
省级财政资金 |
0.0 |
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市县(区)财政资金 |
0.0 |
市县(区)财政资金 |
0.0 |
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其他资金 |
0.0 |
其他资金 |
0.0 |
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项目概况 |
2021年第一批转移支付资金,其中办案业务费110万元,业务装备费38.05万元。 |
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立项依据 |
中央政法委、省政法委、省财政相关文件。 |
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项目设立必要性 |
提高政法机关的经费保障水平,改善政法机关的办案条件,弥补公用经费不足。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
根据财政部印发《政法经费分类保障办法(试行)》的通知(财行【2009】209号) |
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项目实施计划 |
用于办案业务费110万元,业务装备费38.05万元。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
通过转移支付资金的投入,进一步提升办案所需装备和科技含量,进一步提高办案的质量和效率,进一步加强法律监督的效率。 |
提高政法机关的经费保障水平,改善政法机关办案条件,弥补公用经费不足。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
办案案件率 |
100% |
数量指标 |
办案案件率 |
=100百分比 |
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质量指标 |
案件结案率(%) |
>96% |
质量指标 |
案件结案率(%) |
>96%百分比 |
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时效指标 |
监督检查案件覆盖率(%) |
100% |
时效指标 |
监督检查案件覆盖率(%) |
=100%百分比 |
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成本指标 |
劳动仲裁到期结案率(%) |
>80% |
成本指标 |
劳动仲裁到期结案率(%) |
>80%百分比 |
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效益指标 |
生态效益 |
民事公益诉讼降低率(%) |
>80% |
生态效益 |
民事公益诉讼降低率(%) |
>80%百分比 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
>90% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
>90%百分比 |
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负责人: |
吕锁平 |
经办人: |
|
联系电话: |
13513634133 |
填报日期: |
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六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:车辆数合计12辆,金额:1927400元,都在使用状态。其中:特种专业用车1辆,一般执法执勤用车11辆。
2、房屋情况:总共面积7307.28平方米,金额13271184.42元。自用办公面积585平米,业务办公面积1693平米,其他5029.28平米(其中包括监委办公所用和地下停车场)。
3、其他国有资产占有使用情况:通用设备 858个,原值金额12974339.5元;专用设备 107 个,原值718203 元;图书、档案41个,原值31080元;家具、用具、装具838个,原值金额992961元;无形资产1个。原值55000元。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
2021年古交市人民检察院根据《全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录(试行)晋财政法【2019】17号文件,统一购买书记员服务。
编码 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
053001E |
政府履职所需辅助性服务 |
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053001E01 |
|
法律服务 |
|
053001E0102 |
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|
检察院书记员服务 |
(二) 其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。
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